两江新区童家溪镇人民政府
关于童家溪镇2025年财政预算执行情况
和2026年财政预算的报告
——2026年2月28日两江新区童家溪镇第十届人民代表大会第九次会议通过
各位代表:
受童家溪镇人民政府委托,现将童家溪镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案的报告提请大会审议,并请列席会议的同志提出意见和建议。
一、2025年预算执行情况
(一)财政收入情况
1、2025年财政一般公共预算收入3666万元。其中:非税收入36万元;补助收入(基数)2210万元;转移支付补助收入670万元;一般公共专项结转396万元;其他专项收入51万元;年初调入预算稳定调节基金302万元。
2、政府性基金收入15万元。其中政府性基金补助收入7万元,政府性基金专项结转8万元。
3、国有资本经营收入7万。其中国有资本经营补助收入3.5万元,国有资本经营专项结转3.5万元。
(二)财政支出情况
1、2025年财政一般公共预算支出3666万元。
具体执行情况如下:
(1)一般公共服务支出1125万元,占一般公共预算支出30.69%。
(2)国防支出1万元,占一般公共预算支出0.03%。
(3)公共安全支出42万元,占一般公共预算支出1.15%。
(4)科学技术支出289万元,占一般公共预算支出7.88%。
(5)文化旅游与传媒支出114万元,占一般公共预算支出3.11%。
(6)社会保障和就业支出409万元,占一般公共预算支出11.15%。
(7)卫生健康支出115万元,占一般公共预算支出3.14%。
(8)节能环保支出55万元,占一般公共预算支出1.5%。
(9)城乡社区支出375万元,占一般公共预算支出10.23%。
(10)农林水支出405万元,占一般公共预算支出11.05%。
(11)交通运输支出136万元,占一般公共预算支出3.71%。
(12)住房保障支出132万元,占一般公共预算支出3.6%。
(13)灾害防治及应急管理支出45万元,占一般公共预算支出1.23%。
(14)2025年安排预算稳定调节基金282万元,占一般公共预算支出7.69%。
(15)2025年一般公共专项结转134万元,占一般公共预算支出3.65%。
(16)上解支出7万元,占一般公共预算支出0.19%。
其中:食药监协管员1万元,武装干部作训服装经费2万元,其他4万元。
2、政府性基金支出15万元,其中:基金支出13万元,结转下年2万元。
3、国有资本经营预算支出7万元。
二、2026年财政工作安排
财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大、二十届历次全会和中央经济工作会议精神,全面落实六届市委历次全会部署和市委、区委经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,加快推进财税体制改革,加大财政资金统筹使用力度,坚持统筹兼顾、突出重点、厉行节约、注重绩效,进一步优化支出结构,着力保障和改善民生,规范财政管理,加快公共财政建设,促进全镇经济社会平稳健康发展。
(一)突出财税工作重心,强化增收节支。大力发展市场主体、民营经济,多方面培植财源,关注重点税源企业运行情况,强化收入征管,同时加强与税务部门的密切配合,积极做好税收共治工作。优化支出结构,在保工资,保正常运转,保基本民生,保重点项目工作的前提下,落实落细“过紧日子”思想,压缩一般公共服务支出,特别是“三公经费”支出,集中财力支持重点项目建设,促进全镇经济社会平稳协调健康发展。
(二)持续完善支出保障,着力改善民生。构建公共服务体系,以公共财政建设为目标,着力构建覆盖全镇、惠及全民的公共服务体系。扎实推进民生实事建设,全面落实各项民生保障政策,让人民群众共享公共财政的阳光。完善社会保障体系,进一步加大城乡医疗救助支持力度,继续加大困难群众生活救济、城乡居民低保、优抚、抚恤和生活补助等民政优抚方面资金投入。着力提升城市品质,继续加大环境整治力度和资金投入,开展农村人居环境整治和村庄清洁行动。加快发展公益性事业,努力支持教育、卫生、科技、文化等事业发展,逐步实现公共服务均等化,切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题,满足广大群众的基本需要。
(三)持续加强财政监管,提高财政资金使用质效。以“严格要求,严格管理,严格监督”为方针,加强财政管理和监督,提高财政资金使用质效。加强预算管理,细化部门预算,着力推进预算编制与支付相统一。加强行政成本控制,严格控制一般公共服务支出,加强会议费、差旅费和培训费等支出管理。加强《预算法》的贯彻落实,依法依规管理财政资金。加强制度建设,完善内部控制制度,构建全方位监管的财政监管制度体系,确保财政资金安全。强化会计监督管理工作,充分发挥会计职能,规范会计从业行为,不断提高会计队伍业务素质,全力提升财务人员理财管理水平。加强村社区财务管理,进一步规范村、社区财务收支行为,提高村、社区资金使用效率。
(四)持续深化改革,全力提升应对财政体制改革的能力。继续深化部门预算改革,积极推进预算管理一体化建设和资产管理与预算管理的有机结合,统筹安排预算及往来资金,加大经费保障力度。按照《预算法》,做好预决算公开工作。完善制度,创新管理,做好国库集中支付管理工作、政府采购工作、财政预算绩效编制、项目支出绩效评价等各项财政改革工作。
三、2026年收支预算具体安排
(一)一般公共预算收支情况
1、一般公共预算收入情况
2026年预计财政收入总计3451万元。其中:其中非税收入完成30万元;补助收入完成3025万元;调入预算稳定调节基金396万元;
2、一般公共预算支出安排
2026年全镇一般公共预算支出3451万元。其中:一般公共服务支出1288万元;国防支出5万元;公共安全支出50万元;文化旅游体育与传媒支出91万元;社会保障与就业支出787万元;卫生健康支出252万元;节能环保支出8万元;城乡社区支出470万元;农林水支出304万元;住房保障支出118万元;灾害防治及应急管理支出28万元;预备费50万元。
各位代表,让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在区委、区政府和镇党委的坚强领导下,凝心聚力、实干奋进,高标准建设两江“西大门”,为书写两江新区高质量发展、高品质生活、高效能治理的崭新篇章贡献童家溪力量。
两江新区童家溪镇人民政府
2026年2月28日
扫一扫在手机打开当前页